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老師,從上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金中,撥付給下屬單位的資金。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該如何會(huì)計(jì)處理?具體分錄是?

84784962| 提問時(shí)間:2019 12/12 15:07
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,我們平時(shí)撥給下屬單位的經(jīng)費(fèi)分錄是 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2019 12/12 15:47
84784962
2019 12/12 16:41
上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金不能計(jì)入“貸記財(cái)政補(bǔ)助收入”,因?yàn)樯夏暌呀?jīng)列了收入
紫藤老師
2019 12/12 16:42
上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金如果是財(cái)政撥款的,貸記財(cái)政補(bǔ)助收入 如果是非財(cái)政撥款的,貸記非同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入
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