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老師,廠家給的返利的產(chǎn)品,沒有進(jìn)項(xiàng)票,怎么做賬???急

84784971| 提問時(shí)間:2019 12/12 14:55
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
公司取得的與銷售數(shù)量有關(guān)的任何返利,無論是貨幣性資產(chǎn)還是實(shí)物資產(chǎn),都要按照規(guī)定沖減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅金。如果取得的返利是實(shí)物資產(chǎn),應(yīng)按照發(fā)票票面價(jià)值或貨物的公允價(jià)值(無發(fā)票的實(shí)物),按照規(guī)定的計(jì)算公式轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅金。賬務(wù)處理為:借記“其他業(yè)務(wù)支出(或相關(guān)科目)”,貸記“應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。   例如,設(shè)購貨方從銷貨方取得的存貨價(jià)值為117元,如生產(chǎn)企業(yè)開具增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金為17元。當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金為:117÷(1+17%)×17%=17(元)。取得貨物時(shí),借記“庫存商品”100元,“應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”17元;貸記“其他業(yè)務(wù)收入(或相關(guān)科目)”117元。沖減進(jìn)項(xiàng)稅金時(shí),借記“其他業(yè)務(wù)支出”17元,貸記“應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”17元。   如生產(chǎn)企業(yè)未開具發(fā)票或開具普通發(fā)票,由于該批貨物公允價(jià)值為117元,當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金還是17元。取得貨物時(shí),借記“庫存商品”117元;貸記“其他業(yè)務(wù)收入(或相關(guān)科目)”117元。沖減進(jìn)項(xiàng)稅金時(shí),借記“其他業(yè)務(wù)支出”17元,貸記“應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”17元。
2019 12/12 15:10
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