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暫估入庫會計分錄怎么做,當月又賣出去了,可是入庫的發(fā)票還沒收到需要結轉成本嗎

84784963| 提問時間:2019 12/11 10:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019 12/11 10:38
84784963
2019 12/11 10:42
那老師,我當月就銷售了,需要結轉成本嗎
樸老師
2019 12/11 10:49
是的,需要結轉的哦
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