問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄怎么做,當(dāng)月又賣出去了,可是入庫(kù)的發(fā)票還沒(méi)收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/11 10:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為: 1、暫估入庫(kù)時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019 12/11 10:38
84784963
2019 12/11 10:42
那老師,我當(dāng)月就銷售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
樸老師
2019 12/11 10:49
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
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