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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄怎么做,當(dāng)月又賣出去了,可是入庫(kù)的發(fā)票還沒(méi)收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為:
1、暫估入庫(kù)時(shí):
借:原材料——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2019 12/11 10:38
84784963
2019 12/11 10:42
那老師,我當(dāng)月就銷售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
樸老師
2019 12/11 10:49
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
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