問題已解決
暫估入庫會計分錄怎么做,當月又賣出去了,可是入庫的發(fā)票還沒收到需要結轉成本嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答進項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
貸:應付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
2019 12/11 10:38
84784963
2019 12/11 10:42
那老師,我當月就銷售了,需要結轉成本嗎
樸老師
2019 12/11 10:49
是的,需要結轉的哦
閱讀 808