問題已解決

請問老師,繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)11月支付,12月開票的,怎么做賬

84784975| 提問時間:2019 12/11 10:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,我們是支付方嗎?
2019 12/11 10:34
84784975
2019 12/11 10:35
是的
暖暖老師
2019 12/11 10:37
借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84784975
2019 12/11 10:45
老師,要是以后對方不提供發(fā)票,是不是就一直掛預(yù)付賬款?
暖暖老師
2019 12/11 10:46
那做費(fèi)用,這個費(fèi)用不可以在企業(yè)所得稅前扣除
84784975
2019 12/11 10:50
將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎
暖暖老師
2019 12/11 10:50
是的,只是企業(yè)所得稅前不可以扣除
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~