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跨年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報增值稅時應(yīng)該如何操作

84785041| 提問時間:2019 12/10 13:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--銷項稅金 需要在在開具其他發(fā)票行列填寫申報
2019 12/10 14:00
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