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紅沖發(fā)票信息填在申報表那一欄?

84784956| 提問時間:2019 12/09 09:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是銷項紅沖發(fā)票嗎?
2019 12/09 09:17
84784956
2019 12/09 09:18
嗯嗯
鄒老師
2019 12/09 09:23
你好,在增值稅申報表的附表一,按正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票之后的收入,稅額數(shù)據(jù)填寫申報 就是了 比如正數(shù)發(fā)票是10萬,紅沖1萬,收入就按9萬申報
84784956
2019 12/09 09:29
老師 意思就是 我11月開出發(fā)票銷售額合計65756.03 11月紅沖10月發(fā)票銷售額16041.97 納稅申報表上貨物銷售額直接填65756.03-16041.97的輸就可以 稅額自動生成
84784956
2019 12/09 09:30
不用把紅沖的銷售額和稅額是多少單獨找一欄填里 對嗎?
鄒老師
2019 12/09 09:34
你好,是的,不用把紅沖的銷售額和稅額是多少單獨找一欄填寫的 直接按抵消之后的收入,稅額數(shù)據(jù)填寫就是了
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