問(wèn)題已解決

顧客的車票,放在公司報(bào)銷可以嗎?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/07 16:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以
2019 12/07 16:36
84785023
2019 12/07 16:37
不是公司的人,不能抵進(jìn)項(xiàng)吧?
bamboo老師
2019 12/07 16:40
不是公司員工 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785023
2019 12/07 16:44
我這邊做招待費(fèi)就行了,但是如果稅務(wù)局看到,會(huì)要顧客按勞務(wù)或偶然所得繳所得稅吧?
bamboo老師
2019 12/07 16:44
車費(fèi)的話 一般不會(huì)的
84785023
2019 12/07 16:51
現(xiàn)在是說(shuō)有個(gè)人兩處以上收入月不超10000或補(bǔ)交金額少的不要匯算清繳了,和我這個(gè)有聯(lián)系嗎,想不明白?
bamboo老師
2019 12/07 16:51
這個(gè)不一樣的您說(shuō)的前面是偶然所得 匯算清繳是綜合所得稅申報(bào)
84785023
2019 12/07 16:55
要說(shuō)是顧客就按偶然所得,要是給公司幫忙的就按勞務(wù)是吧?
bamboo老師
2019 12/07 17:27
是的 顧客就按偶然所得,要是給公司幫忙的就按勞務(wù)
84785023
2019 12/07 17:34
要告訴顧客嗎
bamboo老師
2019 12/07 17:36
如果是單位承擔(dān)不需要告訴顧客
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