問(wèn)題已解決

老師,暫估成本的時(shí)候分錄為:借:成本,貸:本年利潤(rùn),這樣做的后果是啥?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/07 09:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
暫估不是這么做的哦
2019 12/07 09:39
84785029
2019 12/07 09:39
應(yīng)該是怎么做的才對(duì)?
樸老師
2019 12/07 09:42
進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為: 1、暫估入庫(kù)時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷(xiāo): 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
84785029
2019 12/07 09:44
好的,老師,可是之前的老會(huì)計(jì)已經(jīng)把我剛才說(shuō)的那個(gè)分錄入賬了,我現(xiàn)在把她錯(cuò)誤的憑證紅沖了就可以了吧?別的影響應(yīng)該沒(méi)有了吧?
樸老師
2019 12/07 09:44
嗯,直接紅沖了就行了
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~