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進(jìn)項票認(rèn)證抵扣完對方紅沖了怎么辦

84784947| 提問時間:2019 12/06 14:14
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,只能做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019 12/06 14:14
84784947
2019 12/06 14:17
那我應(yīng)該讓購買方提供什么材料么 我怎么操作呢
宸宸老師
2019 12/06 14:18
您好,您是銷售方嗎???
84784947
2019 12/06 14:23
我是購買方 讓銷售方提供什么材料 打錯了
宸宸老師
2019 12/06 14:23
您好,是銷售方作廢的話,讓對方提供紅沖的證據(jù)就可以了
84784947
2019 12/06 14:24
我該怎么操作
宸宸老師
2019 12/06 14:24
您好,您是怎么知道對方紅沖的呢
84784947
2019 12/06 14:27
她提供紅沖的證據(jù) 我需要怎么做
84784947
2019 12/06 14:28
我查了一下真?zhèn)?然后寫著紅沖
宸宸老師
2019 12/06 14:29
您好,那您就把這個截圖打印下來就可以了的
84784947
2019 12/06 14:31
那我就不用去稅務(wù)局做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了吧
宸宸老師
2019 12/06 14:31
您好,申報的時候直接填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不需要去稅務(wù)機關(guān)的
84784947
2019 12/06 14:32
已經(jīng)申報完了怎么辦
宸宸老師
2019 12/06 14:32
您好,下個月再申報就可以啦。
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