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2019年多進的成本調(diào)出來已補繳增值稅及所得稅會計分錄怎么做賬?
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速問速答你好 是本年的話 你需要借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019 12/05 09:04
84785025
2019 12/05 09:06
之前多記的成本分錄用調(diào)整嗎?
84785025
2019 12/05 09:07
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
meizi老師
2019 12/05 09:08
你好之前是怎么做賬的 可以發(fā)下分錄嗎?還有就是當時為什么會多進?是發(fā)票多開了嗎
84785025
2019 12/05 09:15
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,貨在當時已結(jié)轉(zhuǎn)不存在
meizi老師
2019 12/05 09:17
你好 你是買進來的庫存商品 只是在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?那怎么會進項稅轉(zhuǎn)出 。你們當時進項稅應(yīng)該是認證抵扣了的
84785025
2019 12/05 09:20
非經(jīng)營用
meizi老師
2019 12/05 09:21
那你做 借庫存商品貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 月末把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅里面去繳納就行了
84785025
2019 12/05 09:22
庫存商品已不存在了,沒了
meizi老師
2019 12/05 09:24
但是你當時買回來是做的 借庫存商品進項稅貸銀行存款 這樣做的 意思這個庫存商品是拿去非經(jīng)營用 需要做轉(zhuǎn)出處理。 而你結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品的金額 沒有做轉(zhuǎn)出?
84785025
2019 12/05 09:29
轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
meizi老師
2019 12/05 09:32
你當時非經(jīng)營用就需要做 借庫存商品貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 這樣來轉(zhuǎn)出 。然后結(jié)轉(zhuǎn)去交增值稅的 。你需要把你之前的結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖了 你既然不是拿來經(jīng)營用。就不應(yīng)該會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去的
84785025
2019 12/05 09:50
當時已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本紅沖是嗎,進項稅額轉(zhuǎn)怎么做分錄?
meizi老師
2019 12/05 09:55
你好 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 然后借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 沖紅之前 。在做一筆轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 再結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出去繳納: :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
84785025
2019 12/05 09:56
老師,本年的。
84785025
2019 12/05 09:58
謝謝
meizi老師
2019 12/05 10:03
本年的話 就不涉及以前年度損益調(diào)整了 。直接做 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 在做一筆轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 再結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出去繳納: :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
84785025
2019 12/05 14:27
老師庫存商品這樣不就增加了,庫存在之前已結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2019 12/05 14:29
你好 先去紅沖你之前的分錄 全部沖了然后重新做 既然是本年的直接調(diào)整過來就行了 在做正確分錄
84785025
2019 12/05 14:31
成本當時就是多記了,這樣沖回庫存沖加了,其實就沒庫存啊,分錄怎么
meizi老師
2019 12/05 14:34
你好 就是調(diào)整你的分錄 把錯誤重來 做正確就行了。 因為你沒跨年 直接調(diào)整就行了。
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