問(wèn)題已解決

求教各位老師,現(xiàn)在補(bǔ)繳2019年-2021年的增值稅和企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 12:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人的嗎 什么原因補(bǔ)
2022 03/11 12:49
84785028
2022 03/11 14:06
一般納稅人的,是以前以為不交稅,最近才發(fā)現(xiàn)漏繳的稅款。
郭老師
2022 03/11 14:07
你好,那你賬上做了收入沒(méi)有?
84785028
2022 03/11 14:12
這是借錢給別的公司,沒(méi)收利息,一開始以為免稅,最近才知道要視同銷售,借出的款已經(jīng)還回來(lái)了,但是沒(méi)收利息。
郭老師
2022 03/11 14:15
借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
郭老師
2022 03/11 14:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行存款。
郭老師
2022 03/11 14:15
第二個(gè)是增值稅的,然后所得稅的借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84785028
2022 03/11 14:20
謝謝老師了五星
84785028
2022 03/11 14:22
老師,再問(wèn)一下,我還有2018年前的進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣這次補(bǔ)繳產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅嗎,分錄怎么做啊?
郭老師
2022 03/11 14:30
這個(gè)需要看你稅務(wù)局,他要求你們自己申報(bào)嗎?
郭老師
2022 03/11 14:30
自己申報(bào)有留底的可以。
84785028
2022 03/11 14:43
稅務(wù)局要求更正報(bào)表
郭老師
2022 03/11 14:44
你好,那就可以用郵遞來(lái)抵扣的。
84785028
2022 03/11 14:45
嗯嗯,那我可以做成未開票收入嗎
郭老師
2022 03/11 14:46
可以的,就是這么做的。
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