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老師,把月末的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,怎么做分錄

84785045| 提問時(shí)間:2019 12/05 08:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 進(jìn)項(xiàng)稅, 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 --銷項(xiàng)稅銷項(xiàng), 銷項(xiàng)稅銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 本月 應(yīng)該交稅金(銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在“應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值”一個(gè)賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。 月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0), 3、如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:   借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅, 如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則:   借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅   貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅, 4、如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、繳稅后:   借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅,貸:銀行存款
2019 12/05 08:30
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