問題已解決
銷項稅額和進項稅額月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,未交增值稅如果有余額,整好有數(shù)控盤服務(wù)費可以抵扣,這個分錄又怎么做呢
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速問速答 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
稅控盤:
借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
貸:營業(yè)外收入
然后你把減免稅也轉(zhuǎn)到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——減免稅款
2020 05/16 20:31
84784964
2020 05/17 08:01
老師,稅控盤減免稅不是應(yīng)該沖減管理費用嗎
84784964
2020 05/17 08:02
按您寫的公式,又多記了一筆營業(yè)外收入了
陳老師
2020 05/17 08:02
恩,一般也有這種操作的,有些人做賬考慮得不一樣
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