問題已解決
如果業(yè)務(wù)招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:銀行存款 (2)借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 ---應(yīng)交增值稅進(jìn)項 (3)借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進(jìn)項稅也平賬 老師這樣做對吧
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速問速答您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019 11/29 16:43
84785040
2019 11/29 16:54
如果老師我這樣做賬可以嗎 先進(jìn)進(jìn)項稅 然后由進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目 然后由進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目再轉(zhuǎn)入成本 這樣算錯嗎老師
bamboo老師
2019 11/29 17:01
不錯 就是沒必要這么復(fù)雜
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