問題已解決
老師你好,我們公司做賬是借庫存商品,貸應付賬款暫估,收到發(fā)票沖暫估的,借應付賬款暫估,貸應付賬款,但是收到一張進貨折讓的發(fā)票,該怎么做,是直接借應付賬款,貸庫存商品嗎,需要攤銷折讓嗎借庫存商品貸主營業(yè)務成本
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速問速答收到發(fā)票的話,借,庫存商品 負數,貸應付賬款暫估 負數
按照發(fā)票金額, 借,庫存商品,貸,應付賬款
2019 11/26 14:01
84784982
2019 11/26 14:06
老師,我不能理解哦,后面的借庫存商品貸應付賬款是什么意思,他是進貨折讓啊
辜老師
2019 11/26 14:06
你收到的發(fā)票,是不是按照折讓后的金額開票的
84784982
2019 11/26 14:10
不是哦,我同事的處理方式是借庫存商品 負數,貸應付賬款 負數,還有一步說是折讓攤銷,借主營業(yè)務成本 負數,借庫存商品
84784982
2019 11/26 14:11
折讓攤銷不是很能理解,你看他的方式對嗎
辜老師
2019 11/26 14:19
他這樣應該是按差額調整了
84784982
2019 11/26 14:25
但是老師,他第二步我不太理解,我感覺只需要第一部就可以啦,已經減少庫存了,結轉成本的時候直接安減少后的庫存商品就可以啦。他這第二步,我認為,沒有減少庫存,反而直接減少營業(yè)成本了,不理解,老師能解釋一下嗎
辜老師
2019 11/26 14:27
他是商品銷售出去了,之前是按照暫估價格結轉成本的,暫估價格,所以多結轉了成本,所以現在是沖減主營業(yè)務成本
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