問題已解決
你好,請問客戶退貨怎么開發(fā)票?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答,開具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明作廢字樣或取得對方有效證明.
2019 11/25 15:35
84785028
2019 11/25 15:42
沒有全部退回,退了一部分,現(xiàn)在這張票是當(dāng)月的,已收回
84785028
2019 11/25 15:43
對方要求退貨要在發(fā)票上提現(xiàn)出來,比如銷售1000退了200,這張票我應(yīng)該怎么開呢
venus老師
2019 11/25 15:44
銷貨部分退回如何開票
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷售部分貨物退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方或銷售方向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請.經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)書面核準(zhǔn)后出具.部分產(chǎn)品有質(zhì)量問題,要退貨,購買方向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請;部分產(chǎn)品需要修復(fù)按銷售折讓的處理,也是購買方向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請.報送資料:
(一)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(隨帶電子文檔);
(二)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或發(fā)票聯(lián)復(fù)印件.購買方憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》作當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,收到的紅字發(fā)票不需要認(rèn)證.您單位憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票.
84785028
2019 11/25 15:51
你發(fā)的這個情況應(yīng)該是購買方已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,那如果對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣退貨了怎么開發(fā)票呢
venus老師
2019 11/25 15:58
如果對方尚未抵扣,且發(fā)生當(dāng)月就是開票當(dāng)月,可以要回發(fā)票,做發(fā)票作廢,重開剩余部分貨品發(fā)票給對方即可。
84785028
2019 11/25 16:12
但是客戶非要在發(fā)票上體現(xiàn)這批退貨
84785028
2019 11/25 16:24
比如1000退了200,不能直接開800,非要開個1000,再開個負(fù)200,可以嗎
venus老師
2019 11/25 16:48
不可以,你稅控盤里只能開1000的紅沖發(fā)票
84785028
2019 11/26 12:16
銷售合同數(shù)量和實(shí)際發(fā)貨數(shù)量一定要一樣嗎?
venus老師
2019 11/26 14:35
你稅控盤里只能開1000的紅沖發(fā)票 ,同學(xué)只能這樣,
84785028
2019 11/26 14:48
銷售部讓我們按折扣開票,是不是讓銷售部出具一個說明呀
84785028
2019 11/26 14:51
老師我問你問題都是有次數(shù)限制的,能不能看清問題再回答我呀,第一個問題是銷售合同數(shù)量一定要和開票數(shù)量一樣嗎?第二個問題,客戶非要開負(fù)數(shù)按折扣開票可以嗎?需要銷售部給我出具個說明嗎?
venus老師
2019 11/26 14:57
合同上金額和數(shù)量與發(fā)票上的數(shù)量和金額,都是實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動的反映和記錄。究竟是哪一個更正確地反映事實(shí),就應(yīng)該以此為準(zhǔn)。
第二個問題,讓銷售部出個證明你留抵
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