問題已解決
老師你好,分錄是這樣嗎?收到**公司材料款時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某某公司;付材料款出去時:借:其他應(yīng)付款-某某某公司 貸:應(yīng)付賬款-某某某公司;收到工程款時:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款;支付工程款給**公司時:借:其他應(yīng)付款-某某某公司 貸:銀行存款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,分錄是這么來寫的
2019 11/25 11:43
84785019
2019 11/25 15:12
但是這樣會有一個情況啊,就是我的材料款肯定是小于工程款的,最后其他應(yīng)付款在借方噠?
84785019
2019 11/25 15:17
老師,然后我的應(yīng)付賬款在貸方,怎么沖掉呢?有相應(yīng)的會計分錄嗎?有點不太明白。
樸老師
2019 11/25 15:32
材料款肯定是少于工程款的,剩下的就是你的利潤了
84785019
2019 11/25 15:46
老師,那我的其他應(yīng)付款日積月累一天天的增加,我要怎么平賬呢?還有一個應(yīng)付賬款也在貸方,要怎么沖銷掉?
樸老師
2019 11/25 15:51
你們是被**方吧,你做成你借**方的錢,這個工程也要做成被**方的工程,最后**方給被**方提供發(fā)票,然后被**方給**方打款
84785019
2019 11/25 15:52
老師 有沒有分錄 我有點懵
樸老師
2019 11/25 15:59
假定A**B接工程,B只收取管理費和相應(yīng)的稅金,余款再打給A!求B公司一整套賬務(wù)處理會計分錄
B單位會計分錄舉例說明如下:
向建設(shè)單位收取工程款時,借:銀行存款100萬元 貸:預(yù)收賬款100萬元。
向**單位支付工程款時,借:預(yù)付賬款90萬元,貸:銀行存款90萬元。
按進度向**單位收取管理費用2萬元,在記事簿中記載,不作賬務(wù)處理。
**單位轉(zhuǎn)來的工資表、材料發(fā)票、費用發(fā)票及增值稅進項票時,借:工程施工85萬元 借:應(yīng)繳稅金5萬元, 貸;預(yù)付賬款90萬元。
工程完工,開具該項工程增值稅發(fā)票時,借:預(yù)收賬款100萬元, 貸:主營業(yè)務(wù)收入90萬元 , 貸:應(yīng)繳稅金10萬元。
繳納城建稅、教育附加,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加1萬元,貸:應(yīng)繳稅金1萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本,借:主營業(yè)務(wù)成本85萬元, 貨:工程施工85萬元。
繳納企業(yè)所得稅時,借:所得稅費用2萬元,貸:應(yīng)繳稅金2萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:主營業(yè)務(wù)收入90萬元, 貸:本年利潤90萬元。 借:本年利潤:88萬元, 貸:主營業(yè)務(wù)成本85萬元, 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加1萬元,所得稅費用2萬元。
繳納各項稅款時:借:應(yīng)繳稅金8萬 貸:銀行存款8萬。
84785019
2019 11/25 16:56
好的 謝謝老師
樸老師
2019 11/25 17:01
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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