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請問6月購入固定資產,已提折舊,到11月才收到退款幾百元。怎樣作處理?

84785000| 提問時間:2019 11/13 10:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們這個固定資產是要退貨嗎
2019 11/13 10:38
84785000
2019 11/13 10:39
不是,多出的余款,才收到而已
meizi老師
2019 11/13 10:39
你好 那你們之前支付的時候怎么做賬的 掛賬怎么掛的
84785000
2019 11/13 10:41
比如6月已作固定資產10000,已提折舊500,在11月收到余款300.請問分錄如何作
84785000
2019 11/13 10:42
付款時直接計入的固定資產。不知道有優(yōu)惠。
meizi老師
2019 11/13 10:43
你好 那你原值是多做了 你要沖掉 借銀行存款 借固定資產負數 后面調整以后月份的折舊金額。
84785000
2019 11/13 10:46
之前計提過的折舊,是否需要調整
meizi老師
2019 11/13 10:47
之前的不調整了 你調整后面的剩余價值 來分攤就行了
84785000
2019 11/13 10:48
能一次回答全嗎?比如6月已作固定資產10000,已提折舊500,在11月收到余款300.請問分錄如何作
meizi老師
2019 11/13 10:50
你好 分錄上面已經給你寫了 借固定資產10000 貸銀行存款 按月折舊 先收到錢做 借銀行存款300 借固定資產-300 沖固定資產原值 調整你后面的年限的折舊金額就行了
84785000
2019 11/13 10:54
我就是想問折舊怎么處理,你都是一句話。折舊按10000-500后除以剩余年限?
meizi老師
2019 11/13 10:56
是的 你現在是剩下的金額1萬-500-300 剩下的金額 不是退了300給你嗎 你實際原值應該是9700來
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