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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,我公司是購貨方,已將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要退貨,怎樣賬務(wù)處理?@郭老師
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速問速答你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019 11/12 18:05
84784960
2019 11/12 18:19
老師,原來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已認(rèn)證抵扣,發(fā)生退貨,銷售方開出紅字發(fā)票,我這邊需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是貸方進(jìn)項(xiàng)稅額就行?
鄒老師
2019 11/12 18:48
你好,發(fā)生退貨,銷售方開出紅字發(fā)票購買方做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784960
2019 11/12 18:56
老師,是做原來相反分錄就行,做貸方進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?那報(bào)稅時(shí)呢?
鄒老師
2019 11/12 18:57
你好,可以是借方進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),也可以是貸方進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù),兩種方式都是可以的
報(bào)稅的時(shí)候也是按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理
84784960
2019 11/12 19:04
老師,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)怎樣申報(bào)呢?是填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一欄嗎?
鄒老師
2019 11/12 19:05
你好,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)就是了
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額就按9萬填寫
84784960
2019 11/12 19:09
哦,老師,進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí)不是要填寫本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣的發(fā)票份數(shù),金額,稅額嗎?把負(fù)數(shù)的也填在這里對嗎?也就是抵減本期的進(jìn)項(xiàng)稅了是嗎?
鄒老師
2019 11/12 19:11
你好,需要填寫 發(fā)票份數(shù),金額,稅額信息的
負(fù)數(shù)也是體現(xiàn)在這里面的
是的(抵減本期的進(jìn)項(xiàng)稅)
84784960
2019 11/12 19:13
老師,那是做原來的分錄紅沖好呢?還是做相反分錄?這兩種有什么區(qū)別?
鄒老師
2019 11/12 19:15
你好,原來的分錄紅沖與相反分錄正數(shù)都是可以的
是兩種不同方法結(jié)果是一樣的
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