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老師,本月的收入必須本月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?本月無法確認成本怎么做分錄
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速問速答你好,本月的收入必須本月結(jié)轉(zhuǎn)成本的,需要做到成本與收入匹配的
是什么原因無法確認成本?
2019 11/12 10:48
84785028
2019 11/12 10:53
就是我們是旅游行業(yè),銷售人員7月份成的單,可能八月份才收到款,我們7月份要計入主營業(yè)務(wù)收入,但是成本有些是八月份才發(fā)生,不確定金額是多少
84785028
2019 11/12 10:53
或者做分錄怎么預(yù)估成本?然后八月份再調(diào)整?
鄒老師
2019 11/12 10:54
你好,那可以根據(jù)成本預(yù)計發(fā)生情況做估計的
借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
然后到之后月份再做相應(yīng)調(diào)整
84785028
2019 11/12 11:57
老師,可以借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款嗎?如果這樣可以的話,下個月怎么樣調(diào)整應(yīng)付賬款的差額
鄒老師
2019 11/12 11:58
你好,應(yīng)當這樣做分錄才是的
借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
84785028
2019 11/12 11:59
勞務(wù)成本是?我們的成本都是訂酒店、訂機票、餐費這些支出
鄒老師
2019 11/12 12:00
你好,就是從事服務(wù)人員的工資,比如導游的工資
84785028
2019 11/12 12:04
我們工資不計入成本,直接到時計入銷售費用可以嗎?
鄒老師
2019 11/12 12:05
你好,需要看是什么崗位的工資,行政管理的是計入管理費用,業(yè)務(wù)員的工資是計入銷售費用
導游的工資計入勞務(wù)成本的
84785028
2019 11/12 12:08
老師,導游的工資我計入成本,那結(jié)轉(zhuǎn)成本就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、勞務(wù)成本,這樣可以嗎?如果可以下個月怎么調(diào)整
鄒老師
2019 11/12 12:09
你好,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
沒有錯誤不需要調(diào)整啊
84785028
2019 11/12 12:10
老師,如果應(yīng)付賬款跟實際要支付的有差額怎么調(diào)整?
鄒老師
2019 11/12 12:47
你好,是什么原因造成的差額呢?
84785028
2019 11/12 13:25
比如8月份說取得一筆收入,要預(yù)付餐費200,我結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這兩百,9月份的時候又說還得付一筆300的住宿費,那我8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有把這300算進去,少算了成本,就造成了有差額
84785028
2019 11/12 13:27
打算本來8月份取得的收入,9月份應(yīng)付300,我結(jié)轉(zhuǎn)的300的成本,但是到了九月份,可能實際因為這筆收入支付了500元,這樣成本就少算了200
鄒老師
2019 11/12 13:29
你好
發(fā)生200的支出,借;主營業(yè)務(wù)成本200,貸;預(yù)付賬款200
發(fā)生300的支出,借;主營業(yè)務(wù)成本300,貸;應(yīng)付賬款300
付款,借;應(yīng)付賬款300,貸;銀行存款等科目300
這樣應(yīng)付與實際要支付的沒有差額啊
84785028
2019 11/12 13:34
8月份發(fā)生200的應(yīng)付,300的預(yù)付。支出,借;主營業(yè)務(wù)成本500,貸;預(yù)付賬款200 貸;應(yīng)付賬款300
9月份實際付款不是300,而是500借;應(yīng)付賬款300 借:(這里的科目是?)200,貸;銀行存款等科目500, 這200的差額應(yīng)該也是屬于成本的
鄒老師
2019 11/12 13:36
你好,那9月份這樣做分錄就是了
借;應(yīng)付賬款300,主營業(yè)務(wù)成本200,貸;銀行存款 500
84785028
2019 11/12 13:37
老師,那一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本這樣可以嗎
鄒老師
2019 11/12 13:38
你好,如果一筆收入確實對應(yīng)兩筆成本,是可以的
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