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老師好!我們是異地建筑,這個月進項大于銷項。不用交增值稅。但是預交了增值稅,那預交的增值稅在表上填的時候只把預交的金額寫上,后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預交的增值稅留著下個月有進項了抵減呢?

84785034| 提問時間:2019 11/11 15:51
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
您好,預繳是一個可以抵減的項目的。像要交40,預繳了30,就只要交10
2019 11/11 15:53
84785034
2019 11/11 15:55
有銷項,沒有進項,有留底稅額大于銷項稅額,這個月不交稅。沒有抵減的稅。那怎么填呢?
糖果老師
2019 11/11 15:57
正常填,預繳作為留底
84785034
2019 11/11 16:00
預交的增值稅第四列寫實際預交的金額嗎?但是主表出來的是負數。
糖果老師
2019 11/11 16:04
預繳金額是在主表直接填寫的
84785034
2019 11/11 16:05
表上是自動帶過去的。
糖果老師
2019 11/11 16:08
對,有數據的核對一下,數據沒問題的話就可以了,您說的是附表四?
84785034
2019 11/11 16:11
是的,附表四填好,主表自動帶過來了。但是最后要交稅的那塊是我預交增值稅金額的負數,應該是零就合適吧?
糖果老師
2019 11/11 16:14
嗯嗯對的,是填零的
84785034
2019 11/11 16:17
負數是自動帶過來的。我的意思問一下老師是不是附表四那個實際要抵減的那個表格里面是不是填零,等下個月要抵扣的時候再寫上。
糖果老師
2019 11/11 16:22
對,附表四實際抵減額填零
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