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老師,我出口退稅企業(yè),我的進(jìn)項發(fā)票(用于出口退稅)在8月收到做賬了,但進(jìn)項稅至現(xiàn)在還未勾選確認(rèn),那我在8月做賬時,進(jìn)項稅應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,還是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅里或者別的科目?或者我的進(jìn)項發(fā)票索性在勾選的那個月再入賬,這樣進(jìn)項稅就直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅?

84784953| 提問時間:2019 11/08 17:09
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羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
嚴(yán)格是來說先計入待認(rèn)證,勾選后轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅
2019 11/08 17:14
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