問題已解決

老師,我們因為一些原因重新建帳,但是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款要調(diào)整,我通過什么科目來調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付呢

84784952| 提問時間:2019 11/07 13:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 要看具體什么原因才能調(diào)整
2019 11/07 13:38
84784952
2019 11/07 13:43
因為截止10月很多做錯帳,我這邊需要調(diào)整成正確的數(shù)
84784952
2019 11/07 13:44
包括今年和以前年度的錯誤
玲老師
2019 11/07 13:47
你好 先找出錯r原因再調(diào)整 可以調(diào)
84784952
2019 11/07 13:56
1,做了訂單沒有流轉(zhuǎn)銷售出庫,2,收款掛錯客戶,金額有錯。 3,有些完全找不到原因,成年老賬 4,應(yīng)付也如此,現(xiàn)在采購和業(yè)務(wù)員給了一個正確的余額,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要以他們的數(shù)據(jù)為準。
84784952
2019 11/07 13:57
而且錯的很多
84784952
2019 11/07 13:58
但是這個帳是對接老板的
玲老師
2019 11/07 14:00
你是內(nèi)賬嗎還是外賬?
84784952
2019 11/07 14:09
內(nèi)
玲老師
2019 11/07 14:13
內(nèi)賬你按老板出的數(shù)據(jù) 做就可以的
84784952
2019 11/07 14:21
但是也要調(diào)整啊,要不報表不平呀
玲老師
2019 11/07 14:24
你按老板要求做 老板是不是想從現(xiàn)在重新開始做 那就不用管以前的
84784952
2019 11/07 17:24
但是直接改了余額表不平
玲老師
2019 11/07 17:28
你好,差額記未分配利潤科目
84784952
2019 11/07 19:26
好的,謝謝
玲老師
2019 11/07 19:27
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