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我公司開給采購方的增值稅發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,對(duì)方因?yàn)橐恢睕]在稅務(wù)系統(tǒng)勾選到 才發(fā)現(xiàn)我方開錯(cuò)了稅號(hào),這樣的情況 如果沖紅重新開票,這樣是否影響購方上月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣? 購方需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

84785018| 提問時(shí)間:2019 11/07 00:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方?jīng)]有抵扣不影響的,不需要轉(zhuǎn)出
2019 11/07 00:33
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