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應(yīng)交稅費減免稅當(dāng)期可以有余額嗎
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速問速答2019-04-16,06:09 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師 0
你好,可以期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅.如果你公司進銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)的話,也可以與進銷項稅額分開單獨結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方。
2019 11/05 11:51
玲老師
2019 11/05 11:52
你好,可以期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅.如果你公司進銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)的話,也可以與進銷項稅額分開單獨結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方。單獨結(jié)轉(zhuǎn),
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