問題已解決

我們公司有三臺(tái)筆記本壞了,準(zhǔn)備報(bào)廢處理。原本是計(jì)的固定資產(chǎn),折舊早已經(jīng)計(jì)提結(jié)束,請(qǐng)問我后面要怎么處理?帳上怎么處理啊?

84784973| 提問時(shí)間:2019 11/01 07:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做報(bào)廢說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字審核 然后做賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2019 11/01 07:41
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