問題已解決
我們公司有三臺筆記本壞了,準(zhǔn)備報廢處理。原本是計的固定資產(chǎn),折舊早已經(jīng)計提結(jié)束,請問我后面要怎么處理?帳上怎么處理???
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做報廢說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字審核 然后做賬務(wù)處理
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
2019 11/01 07:41
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