老師您好!月末計(jì)提工資21045元,會(huì)計(jì)分錄是這樣! 借:制造費(fèi)用-工資 9800元 管理費(fèi)用-工資 10000元 管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 498元 制造費(fèi)用-伙食費(fèi) 747 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 8.94元 應(yīng)付職工薪酬-社保 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利 1245元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 19431.71元 問(wèn):銀行發(fā)工資20676.71元會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)怎么做呀?
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速問(wèn)速答您好,銀行發(fā)工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利 1245元,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 19431.71元,貸:銀行存款,20676.71元
2019 10/30 17:51
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- 老師,您好,我是幼兒園食堂,人員工資由第三方代發(fā),(保險(xiǎn)和工資都開(kāi)一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)課時(shí)服務(wù))我們?nèi)藛T工資分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢? 借:伙食成本人員費(fèi)用-人員費(fèi)用-工資費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資費(fèi)用 貸:銀存款 還是 借:伙食成本費(fèi)用-管理費(fèi)用-其他費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資費(fèi)用 貸:銀行存款 1418
- 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資(應(yīng)發(fā)工資) 貸:其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-公積金 其他應(yīng)付款-個(gè)人(墊付的實(shí)發(fā)工資) 這兩筆分錄原本是計(jì)提本月支付上月工資,我因?yàn)槭莻€(gè)人墊付的,能否直接將計(jì)提和支付都做在本月,然后有銀行回單支付工資直接做在里面第二個(gè)分錄里,這樣可以嗎 875
- 大家好我請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,公司發(fā)現(xiàn)金福利我的賬務(wù)處理如下:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);發(fā)放的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)。這個(gè)應(yīng)付職工薪酬要不要在編員工工資表的時(shí)候加進(jìn)去,還是在編工資表的時(shí)候不加,在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候在和員工的應(yīng)發(fā)工資加在一起申報(bào)? 1452
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- 企業(yè)轉(zhuǎn)讓金融商品,年末,若“應(yīng)交稅費(fèi)–轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”有借方余額 則表示什么意思 ,貸方投資收益表示什么意思?謝謝! 昨天
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