問(wèn)題已解決

老師,我們單位是建筑業(yè)**企業(yè),當(dāng)請(qǐng)企業(yè)幫開(kāi)票給甲方時(shí),我要不要做帳,我應(yīng)該怎么做?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/28 09:23
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),需要做賬的。因?yàn)槟銈冃枰o**企業(yè)支付**費(fèi) 借:管理費(fèi)用---**費(fèi) 貸:銀行存款
2019 10/28 09:25
84785016
2019 10/28 09:31
老師,我是不是也要做分錄,借:應(yīng)收賬款-甲方 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
王超老師
2019 10/28 09:35
不需要啊,因?yàn)?*企業(yè)開(kāi)發(fā)票給甲方,你們是拿不到發(fā)票的
84785016
2019 10/28 10:21
那我要怎么體現(xiàn)我所提供的發(fā)票情況之類的
王超老師
2019 10/28 10:41
你好同學(xué),你們是**的,因此甲方那邊是不會(huì)要你們公司名字的發(fā)票的,因此不能體現(xiàn)發(fā)票的
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