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老師,收到普通發(fā)票金額是1000元,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用800元,做賬的時(shí)候,可以按照800元入賬嗎?發(fā)票金額和賬面信息不符,可以嗎

84784979| 提問時(shí)間:2019 10/25 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們實(shí)際業(yè)務(wù)1000 報(bào)銷的少嗎
2019 10/25 13:59
郭老師
2019 10/25 14:01
借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,營業(yè)外收入
郭老師
2019 10/25 14:10
我的意思按發(fā)票入賬
郭老師
2019 10/25 14:23
是的,要按發(fā)票來做 總不能稅務(wù)局來查,看著不一致說對(duì)方對(duì)開了
84784979
2019 10/25 14:00
實(shí)際花費(fèi)800元,開的發(fā)票是1000元
84784979
2019 10/25 14:07
不是的,不是分錄的問題~我是問,實(shí)際發(fā)生800元的費(fèi)用,收到發(fā)票是1000元,可不可以按照800元入賬
84784979
2019 10/25 14:17
我們公司主管說,這種情況可以!不用按照發(fā)票金額入賬,可以入800元,我就有些疑惑!做賬不都是按照發(fā)票金額入賬嗎?
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