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固定資產(chǎn)加速折舊表怎么填?

84785010| 提問時間:2019 10/23 17:23
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《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅【2018】54號):企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。企業(yè)在實際享受加計扣除稅收優(yōu)惠后,申報表具體怎么填寫呢? 甲公司2018年8月購入單位價值400萬元的設(shè)備一臺,并在8月投入使用。甲公司預(yù)計該設(shè)備使用年限為10年,殘值為0元。按照財稅【2018】54號的規(guī)定,甲公司在企業(yè)所得稅預(yù)繳時全額在稅前作為折舊扣除,那么3季度申報表中A201020-固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表填寫如下: 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表 項 目 資產(chǎn)原值 本年累計折舊(扣除)金額 賬載折舊金額 按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額 享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊金額 納稅調(diào)減金額 享受加速折舊優(yōu)惠金額 1 2 3 4 5 6(4-3) 一、固定資產(chǎn)加速折舊(不含一次性扣除,2+3)             (一)重要行業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊             (二)其他行業(yè)研發(fā)設(shè)備加速折舊             二、固定資產(chǎn)一次性扣除 400.00 3.33 3.33 400.00 396.67 396.67 合計(1+4) 400.00  3.33 3.33 400.00  396.67 396.67 甲公司在2019年1月申報2018年4季度申報表時,怎么填寫A201020-固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表? 其實是非常簡單的,4季度企業(yè)所得稅申報時,A201020表根本不用專門填寫,只是保留3季度申報時的數(shù)據(jù)即可。不要著急,下邊就為您說明依據(jù)。 國家稅務(wù)總局公告2018年26號公告附件企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填寫說明(以下簡稱為“填寫說明”)明確: “自該固定資產(chǎn)開始計提折舊起,在“稅收折舊”大于“一般折舊”的折舊期間內(nèi),必須填報本表?!? 意思是當(dāng)期申報時第4列“享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊金額”大于第3列“按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額”時,才需要填寫本表。 所以在3季度申報企業(yè)所得稅時,稅收折舊是400萬元,而一般折舊是40萬元(按最低折舊年限10計算),稅收折舊大于一般折舊,所以3季度要填寫A201020-固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表,調(diào)減應(yīng)納稅所得額396.67萬元; 填寫說明明確:“納稅人享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定優(yōu)惠政策的固定資產(chǎn),僅填報采取稅收加速折舊計算的稅收折舊額大于按照稅法一般規(guī)定計算的折舊金額期間的金額;稅收折舊小于一般折舊期間的金額不再填報本表。同時,保留本年稅收折舊(加速折舊額)大于一般折舊(按年折舊)期間最后一個折舊期的金額繼續(xù)填報,直至本年度最后一期月(季)度預(yù)繳納稅申報?!? 在4季度申報時,4季度該設(shè)備的稅收折舊是0元,一般折舊仍是40萬元。但因為稅收折舊小于一般折舊,4季度發(fā)生的金額不再在表中填報,而是要保留3季度申報期的金額申報該表。 另外,填寫說明還明確“自固定資產(chǎn)開始計提折舊起,在“稅收折舊”小于等于“一般折舊”的折舊期內(nèi),不填報本表?!彼?,從2019年開始,季度預(yù)繳增值稅時,因為2018年8月購入的該設(shè)備納稅調(diào)整事項不再填寫A201020-固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表,只在年度所得稅匯算時統(tǒng)一調(diào)整會計上多提的折舊額。
2019 10/23 17:48
84785010
2019 10/24 09:07
老師,這個就是我9月份購買的固定資產(chǎn),10月份不用填這個表,年底匯算清繳的時候再填嗎
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