問題已解決
老師。這個小規(guī)模納稅人的增值稅申報表里面的數(shù)據(jù)都是自動生成的嗎?直接申報就可以了嗎?
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速問速答你好,看看有沒有的呢,我們這邊是沒有自動生成的
2019 10/21 11:06
84784950
2019 10/21 11:07
我一點進(jìn)去里面就有數(shù)據(jù)。我是直接報還是?這些時間是根據(jù)什么填寫的?
王晶老師
2019 10/21 11:08
核對一下數(shù)據(jù)如果是正確的就申報
84784950
2019 10/21 11:09
數(shù)據(jù)怎么核對。第一次報。也沒人和我說。
王晶老師
2019 10/21 11:10
看看你開具的發(fā)票的金額,對上了就申報
王晶老師
2019 10/21 11:10
看看你開具的發(fā)票的金額,對上了就申報
84784950
2019 10/21 11:13
開票金額是7-9月份的開票金額嗎?專票和普票得合計嗎?專票是代開的。當(dāng)場就交了稅。
王晶老師
2019 10/21 11:17
嗯嗯,是的呢,是的合計
84784950
2019 10/21 11:19
這個是普票。7-9月一共就開了4張普票。專票是代開的。
84784950
2019 10/21 11:21
好像稅控器開具的普通發(fā)票金額對上了。
84784950
2019 10/21 11:31
老師。這個專票和普通都對上了。這個免稅銷售額是怎么來的?
王晶老師
2019 10/21 11:49
免稅的寫普票,自己開具的普票,只要金額對上了就可以申報的
84784950
2019 10/21 11:57
可是我的普票金額不是80310 68嗎?那免稅銷售額的金額怎么是71480.58?是怎么算的?
王晶老師
2019 10/21 14:03
嗯嗯,不對了,可以修改的數(shù)據(jù)
84784950
2019 10/21 14:07
主要我都不知道對不對。我就是不知道免稅銷售額的71480.58和本期免稅額的2144.42是怎么來的。其他數(shù)據(jù)都是對的。
王晶老師
2019 10/21 14:11
這個數(shù)據(jù)我也不知道,你根據(jù)你的開票金額填寫就行
84784950
2019 10/21 14:13
開票金額是對的。那稅款計算的本期應(yīng)補(退)稅額是-1618.9。是會退這么多錢回來嗎?還是要交這么多錢?
王晶老師
2019 10/21 14:16
那個不退,那個是你繳納的專票的
84784950
2019 10/21 14:24
老師。我現(xiàn)在就是不知道那個免稅銷售額的71480.58是怎么算出來了。其他的我都知道了。
王晶老師
2019 10/21 14:26
全年累計那里面你不用管啊,你填寫一筆,里面就累計一筆的
84784950
2019 10/21 14:31
因為代開專票不是當(dāng)場繳納的嘛。那最后一個負(fù)數(shù)我是刪掉還是?
王晶老師
2019 10/21 14:33
不刪掉,代開專票的金額,你寫入代開那一欄
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