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長期待攤費(fèi)用的付款和收到發(fā)票都在8月,賬務(wù)如何處理?

84785045| 提問時間:2019 10/20 16:53
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:長期待攤費(fèi)用——XX費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019 10/20 17:06
84785045
2019 10/20 17:07
9月份攤銷時借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 對嗎?
江老師
2019 10/20 17:10
這個就是按受益期就可以攤銷了??赡苁怯嬋牍芾碣M(fèi)用,也可能是計入銷售費(fèi)用,也可能是從8月份就需要攤銷處理了。
84785045
2019 10/20 17:11
一般信息服務(wù)費(fèi)攤銷期限是多長?
江老師
2019 10/20 17:11
這個攤銷期限一般是12個月。
84785045
2019 10/20 17:12
是不是服務(wù)8月份沒有提供,就可以在9月份攤銷?
江老師
2019 10/20 17:14
如果是服務(wù)從9月份開始提供的話,就是從9月份開始攤銷了。如果是從8月份開始計算時間,即將沒有提供服務(wù)也是需要攤銷的。這個是根據(jù)雙方簽訂合同的服務(wù)期間進(jìn)行攤銷處理
84785045
2019 10/20 17:19
假設(shè)8月份給服務(wù)商付款,但是沒開發(fā)票,怎樣做賬?
84785045
2019 10/20 17:19
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?
84785045
2019 10/20 17:20
然后9月份收到發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
江老師
2019 10/20 17:20
一、付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、按權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要計提費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款——XX暫估
84785045
2019 10/20 17:20
攤銷時記管理費(fèi)用/銷售服務(wù) 貸:長期待攤費(fèi)用
江老師
2019 10/20 17:21
是的,攤銷時,是這個分錄,但攤銷是提前取得了發(fā)票,才是這個分錄
84785045
2019 10/20 17:23
二、按權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要計提費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款——XX暫估 這一步不是和攤銷重復(fù)了嗎?
江老師
2019 10/20 17:25
這個是沒有發(fā)票的情況的分錄,有發(fā)票就是直接用長期待攤費(fèi)用了。 就不用預(yù)提費(fèi)用了。
84785045
2019 10/20 17:28
8月份付款但是沒有收到發(fā)票,是要借:預(yù)付 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付兩個分錄同時做嗎?確認(rèn)發(fā)票下個月就會取得
江老師
2019 10/20 20:07
這個8月份付款,沒有收款,就是直接計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票計入成本。
84785045
2019 10/20 20:08
收到發(fā)票計入長期待攤費(fèi)用,按月攤銷是嗎?
江老師
2019 10/20 20:10
收到發(fā)票需要攤銷的,直接計入長期待攤費(fèi)用,按月攤銷處理
84785045
2019 10/20 20:11
謝謝老師
江老師
2019 10/20 20:11
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