問題已解決

請(qǐng)問,暫估價(jià)低于后面的來票價(jià),但沖暫估的時(shí)候是按發(fā)票價(jià)沖的,是要補(bǔ)提之前的出庫(kù)成本吧,就是多結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)成本吧

84784971| 提問時(shí)間:2019 10/18 09:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣理解正確的
2019 10/18 09:36
84784971
2019 10/18 09:37
我二季度的時(shí)候,沖了暫估,發(fā)現(xiàn)數(shù)量是對(duì)的,但是發(fā)票金額大于暫估金額,直接按發(fā)票金額沖的暫估,請(qǐng)問要怎么調(diào)整
bamboo老師
2019 10/18 09:38
您暫估金額多少 發(fā)票金額多少 沖銷的多少
84784971
2019 10/18 09:40
比如,暫估10噸,100元,發(fā)票數(shù)量10噸,12元,我按12元沖的暫估,結(jié)轉(zhuǎn)的成本,要怎么調(diào)整
bamboo老師
2019 10/18 09:41
那我要看您對(duì)應(yīng)的分錄 還可以寫下么
84784971
2019 10/18 09:45
借:庫(kù)存商品 100 貸應(yīng)付賬款-暫估款 100,沖銷時(shí),借:庫(kù)存商品120,待:應(yīng)付賬款-暫估款 120
bamboo老師
2019 10/18 09:47
您兩筆分錄都是藍(lán)字么?
84784971
2019 10/18 09:53
借:庫(kù)存商品 100 貸應(yīng)付賬款-暫估款 100,沖銷時(shí),借:庫(kù)存商品-120,待:應(yīng)付賬款-暫估款 -120,是這樣的
bamboo老師
2019 10/18 09:55
把您紅沖的分錄 藍(lán)字做回來 然后另外沖銷 借:庫(kù)存商品 120 貸:應(yīng)付賬款-暫估 120 借:應(yīng)付賬款-暫估 100 庫(kù)存商品 20 貸:應(yīng)付賬款 120 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸:庫(kù)存商品 20
84784971
2019 10/18 10:01
如果不把沖銷的分錄,藍(lán)字做好了,怎么差額調(diào)整啊
84784971
2019 10/18 10:14
老師麻煩幫忙看下,我想差額調(diào)整成本,現(xiàn)在暫估成本的賬面余額小于實(shí)際暫估的成本余額,因?yàn)槲野锤邇r(jià)沖的暫估成本
bamboo老師
2019 10/18 10:15
借:庫(kù)存商品 140 貸:應(yīng)付賬款-暫估20 貸:應(yīng)付賬款 120 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸:庫(kù)存商品 20
84784971
2019 10/18 10:18
老師,直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸:庫(kù)存商品 20,也可以把,成本表要調(diào)整嗎
bamboo老師
2019 10/18 10:20
您直接寫這筆分錄的話 那您應(yīng)付賬款-暫估有科目余額啊 應(yīng)付賬款科目沒有余額
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