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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤維護(hù)費(fèi)怎么做賬呢
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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019 10/16 17:39
84785022
2019 10/16 17:50
減免稅款期末余額一直顯示借方嘛?,我期末結(jié)賬是借轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸未交增值稅
紫藤老師
2019 10/16 17:51
減免稅款期末余額一直顯示借方,期末結(jié)賬是借轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸未交增值稅
84785022
2019 10/16 17:53
84785022
2019 10/16 17:53
這么做對嗎
期末余額都平了,只有未交增值稅
紫藤老師
2019 10/16 17:53
期末余額都平了,你繳納增值稅就可以了
84785022
2019 10/16 17:54
這么做減免稅款也平了,分錄有問題嘛
紫藤老師
2019 10/16 17:55
你好,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”分錄是對的
紫藤老師
2019 10/16 17:55
這是增值稅的抵減優(yōu)惠政策的
84785022
2019 10/16 17:56
您看一下我期末結(jié)轉(zhuǎn)給您發(fā)的照片,這個(gè)分錄我已經(jīng)做完了,我只想讓減免稅款做平了,所以我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有問題嘛
紫藤老師
2019 10/16 17:57
對的,你的分錄是正確的
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