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老師,購月餅作為員工福利會計分錄怎么做

84784960| 提問時間:2019 10/15 10:28
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2019 10/15 10:28
84784960
2019 10/15 10:30
是專票
紫藤老師
2019 10/15 10:32
你好,專票不可以抵扣的
84784960
2019 10/15 10:33
不是可以按照工資薪金的14%扣除的嗎
紫藤老師
2019 10/15 10:34
你好,這個是匯算清繳的時候的
84784960
2019 10/15 10:36
那我現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧,不能一步到位把進(jìn)項稅額做進(jìn)費用吧
紫藤老師
2019 10/15 10:37
你不抵扣,就不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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