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已認證抵扣的進項成本發(fā)票沖紅,應該怎么做分錄?
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速問速答借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 10/14 18:11
84784978
2019 10/14 18:16
庫存商品怎么還是借方???
maize老師
2019 10/14 18:17
親,你看到我寫負數(shù)么
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已認證抵扣的進項成本發(fā)票沖紅,應該怎么做分錄?
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