問題已解決

老師,我們公司4月份去稅局代開發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票算錯稅錢了,想去稅局作廢這張發(fā)票,然后什么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢

84784960| 提問時間:2019 10/14 15:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?這不是你們的銷項嗎
2019 10/14 15:22
84784960
2019 10/14 15:23
是的,4月份這樣去稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在10月份還可以作廢再從新開嗎,但是已經(jīng)報稅了咋辦呢
樸老師
2019 10/14 15:32
之前的稅做預(yù)繳,直接紅沖你的收入就行,可以作廢重新開
84784960
2019 10/14 15:42
增值稅也是預(yù)繳納嘛,具體什么操作呢老師,沖紅
樸老師
2019 10/14 15:54
算預(yù)繳就行了,你說什么咋操作
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