問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)表,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,是填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧,計(jì)算出來(lái)的稅額和利潤(rùn)表的稅額差了點(diǎn),有視同銷(xiāo)售的稅額,視同銷(xiāo)售的稅額填在哪里?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/14 10:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是按你開(kāi)發(fā)票和無(wú)票不含稅銷(xiāo)售額一起填寫(xiě)的
2019 10/14 10:53
maize老師
2019 10/14 10:54
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),那就填寫(xiě),無(wú)票收入+開(kāi)發(fā)票,不是就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785030
2019 10/14 10:56
都是沒(méi)有發(fā)票的,無(wú)票不含稅的銷(xiāo)售額。就是還要加上視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)售額是嗎?
maize老師
2019 10/14 11:03
是的,這個(gè)不一定是你主營(yíng),這個(gè)收入就是按增值稅那個(gè)收入確認(rèn)條件上面滿(mǎn)足收入要求去申報(bào)的
84785030
2019 10/14 11:03
好的,謝謝
maize老師
2019 10/14 11:12
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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