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增值稅申報表,小微企業(yè)免稅銷售額,是填寫主營業(yè)務收入吧,計算出來的稅額和利潤表的稅額差了點,有視同銷售的稅額,視同銷售的稅額填在哪里?

84785030| 提問時間:2019 10/14 10:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個是按你開發(fā)票和無票不含稅銷售額一起填寫的
2019 10/14 10:53
maize老師
2019 10/14 10:54
沒有超過30萬,那就填寫,無票收入+開發(fā)票,不是就是主營業(yè)務收入
84785030
2019 10/14 10:56
都是沒有發(fā)票的,無票不含稅的銷售額。就是還要加上視同銷售的銷售額是嗎?
maize老師
2019 10/14 11:03
是的,這個不一定是你主營,這個收入就是按增值稅那個收入確認條件上面滿足收入要求去申報的
84785030
2019 10/14 11:03
好的,謝謝
maize老師
2019 10/14 11:12
滿意請給五星好評,謝謝
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