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我們賣產(chǎn)品給客戶,然后留樣,留樣視同銷售,那在申報表里在哪里填寫銷項稅額
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速問速答同學(xué),你好
申報表截圖一下
05/11 09:08
84784984
05/11 09:17
這個是附表一
小菲老師
05/11 09:18
同學(xué),你好
填在未開具發(fā)票里面
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05/11 09:22
那沒有主營業(yè)務(wù)收入,只需填稅額嗎?
小菲老師
05/11 09:26
同學(xué),你好
銷售額也要填的
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05/11 09:40
那盤虧是庫存盤虧,借銷售費用168940.32,貸庫存商品,149670.97,銷項稅額19269.35填貸方的兩個數(shù)字嗎?那申報表的金額不就是比利潤表的多了嗎?
小菲老師
05/11 09:43
同學(xué),你好
對,增值稅申報表和利潤表是不一致
84784984
05/11 09:46
那么銷售額就填庫存商品,銷項稅額就填在未票數(shù)據(jù)那里、
84784984
05/11 09:48
老師,還有盤虧為什么也有銷項稅,我有點不太懂,
小菲老師
05/11 09:48
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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05/11 10:57
盤虧不是合理損耗,全部進費用嗎?為什么有銷售稅?
小菲老師
05/11 10:59
同學(xué),你好
盤虧,進項稅額轉(zhuǎn)出
小菲老師
05/11 10:59
視同銷售,是做銷項
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