問題已解決

老師好,請問在合并報(bào)表的時(shí)候,評估增值的固定資產(chǎn)期末是要調(diào)整賬面價(jià)值,增值部分的攤銷,那評估減值的怎么處理?

84784968| 提問時(shí)間:2019 10/14 10:38
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué) 一樣的做抵消調(diào)整處理。
2019 10/14 10:41
84784968
2019 10/14 10:43
那增值的 是不是以增值額為限 借管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn)(累計(jì)折舊);減值就是以減值額為限 借 固定資產(chǎn)(累計(jì)折舊)貸 管理費(fèi)用 這樣? 然后評估減值涉及的就是遞延所得稅資產(chǎn)?
陳詩晗老師
2019 10/14 10:47
是的,就是這樣 理解
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