問題已解決

老師 請問 增值稅更正申報后 所得稅季報得更正 年報嗎?都已經(jīng)所得稅匯算清繳了還需更正申報年報么?收入減少了 因為稅率更改為2018年的16% 稅局同意更正的 這種情況是否需要更正申報年報?

84784994| 提問時間:2019 10/11 21:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你在這個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2019 10/11 22:03
84784994
2019 10/11 22:03
已經(jīng)對應(yīng)沖紅了的
郭老師
2019 10/11 22:04
你分錄怎么做的,紅沖今年的收入明年匯算清繳就可以
84784994
2019 10/11 22:05
2018年的稅金增加 以前年度損益調(diào)整嘛 2019年對應(yīng)做啥子科目呢
84784994
2019 10/11 22:06
增值稅補(bǔ)記 附加稅也要補(bǔ)記
郭老師
2019 10/11 22:07
具體的那個稅金?增值稅不涉及損益 其他的會設(shè)計 收入減少,你是今年開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?是的話直接紅沖今年的收入
84784994
2019 10/11 22:10
從2018年9月更正申報到2019年8月 之前開的服務(wù)業(yè)從6%的稅率沖紅后對應(yīng)開具勞務(wù)16% 4月份后的開13%
84784994
2019 10/11 22:11
這種情況 分錄正確的該怎么做嘛?
郭老師
2019 10/11 22:12
你紅沖收入用主營業(yè)務(wù)收入科目 影響今年的所得稅,在明年的所得稅里面匯算清繳就可以
84784994
2019 10/11 22:14
分錄正確的該怎么做嘛?
郭老師
2019 10/11 22:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784994
2019 10/11 22:18
我是說的2018年那部分 2019的我明白了的
郭老師
2019 10/11 22:20
紅沖6%的不是嗎 第一個就是紅沖6%的
84784994
2019 10/11 22:21
是紅沖了啊 我是說2018年的分錄 怎么做才是正確的
郭老師
2019 10/11 22:22
你紅沖不是在今年嗎
郭老師
2019 10/11 22:22
不要用以前年度損益調(diào)整科目了 你要用了這個科目今年的也得用這個 而且你還得去修改18年的年報
84784994
2019 10/11 22:23
2018年的也要更正申報了的
84784994
2019 10/11 22:24
就是不明年2018年更正的那部分該怎么做才對
郭老師
2019 10/11 22:25
18年你紅沖在今年,在今年的申報表里面修改的不是嗎
84784994
2019 10/11 22:28
是的啊 意思就是不管2018還是2019都做對應(yīng)的紅沖收入 不用以前年度損益么?
郭老師
2019 10/11 22:30
是的 現(xiàn)在18年的匯算清繳已經(jīng)過了 你如果記以前年度損益調(diào)整科目,紅沖和開的正確的發(fā)票都要用,還需要修改18年年報
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