問(wèn)題已解決

壞賬之后又收回那里的分錄不太懂哦 應(yīng)該怎么理解

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/11 14:12
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué) 壞賬收回就是當(dāng)成這個(gè)壞賬沖應(yīng)收是做錯(cuò)的,所以反沖,然后應(yīng)收收回,所以是貸應(yīng)收借銀存。同學(xué)。
2019 10/11 14:17
84784965
2019 10/11 14:23
那我們還要把發(fā)生壞賬的那筆分錄返回去嗎?
何江何老師
2019 10/11 14:31
是的同學(xué) 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84784965
2019 10/11 14:56
借_管理費(fèi)用 借_應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸-銀行存款 下一步怎么轉(zhuǎn)
84784965
2019 10/11 14:56
公司認(rèn)證的電費(fèi)發(fā)票,入的是管理費(fèi)用,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
何江何老師
2019 10/11 14:57
您好同學(xué) 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 這樣處理同學(xué) 這樣月底還是借貸相抵的分錄。
84784965
2019 10/11 15:01
那怎么能看出這部分進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了
84784965
2019 10/11 15:02
不用經(jīng)過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,或是已交增值稅,科目嗎
何江何老師
2019 10/11 15:02
同學(xué),一般是認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi)-0應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 沒(méi)認(rèn)的就用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣區(qū)分
何江何老師
2019 10/11 15:02
同學(xué),一般是認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi)-0應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 沒(méi)認(rèn)的就用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣區(qū)分
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