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請問增值稅稅務(wù)申報表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費-未交增值稅金額一致?

84785041| 提問時間:2019 10/10 13:50
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
是的,應(yīng)該一致,不過有時會有分差的情況。
2019 10/10 13:52
84785041
2019 10/10 13:55
那如果有留抵稅額,那是不是應(yīng)該和賬上應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額一致?
張艷老師
2019 10/10 13:57
這個不會的,月末形成留底稅額的時候,是不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。您看一下應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅的科目余額就是留底稅額了。
84785041
2019 10/10 15:15
老師,月底有留抵稅額不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?不把進(jìn)項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
張艷老師
2019 10/10 15:17
1、是的,不結(jié)轉(zhuǎn)的。 2、不需要的。
84785041
2019 10/10 15:53
是不是只有交稅的時候在結(jié)轉(zhuǎn)稅金?
張艷老師
2019 10/10 15:55
是的, 如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進(jìn)項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 【上面分錄實務(wù)中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
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