問題已解決

員工在客戶處違章,被客戶處罰,客戶給我們開了發(fā)票過來,我們先支付給客戶,再從員工工資里扣,相應(yīng)的會計分錄應(yīng)該怎么做?

84785036| 提問時間:2019 10/08 15:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借其他應(yīng)收款- 某員工貸銀行存款 收回 借銀行存款貸其他應(yīng)收款- 某員工
2019 10/08 15:22
84785036
2019 10/08 15:23
在工資里扣,不是直接收現(xiàn)金,給客戶也是沖應(yīng)收賬款,這個分錄要怎么做
meizi老師
2019 10/08 15:29
你好 借銀行存款-某客戶 其他應(yīng)收款-某員工貸應(yīng)收賬款-某客戶 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款等
84785036
2019 10/08 15:31
為什么要借銀行存款呢?
meizi老師
2019 10/08 15:33
你好 我是做的 你收到客戶款的時候 客戶直接把這個罰款扣除 匯款給你
84785036
2019 10/08 15:34
客戶為什么要給我錢?我的問題您沒看懂嗎?
meizi老師
2019 10/08 15:37
因為你說的客戶 所以我考慮到客戶如果是有之前欠你公司的款項。才做了一筆銀行存款和扣款來體現(xiàn)的。如果你們只是涉及這筆業(yè)務(wù)的話 你們只是先支付給客戶 然后在工資扣除員工的罰款。就直接做 借其他應(yīng)收款- 某員工貸銀行存款 發(fā)放工資的時候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款等
84785036
2019 10/08 15:38
計提工資的分錄怎么做
meizi老師
2019 10/08 15:42
按員工所屬部門 做借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 我寫的管理費用 你到時根據(jù)你單位實際員工部門來對應(yīng)做部門費用就行了
84785036
2019 10/08 15:43
為什么借管理費用,實質(zhì)上公司沒出錢。就是過一下賬
meizi老師
2019 10/08 15:46
你好 是計提工資的分錄就是上面的 沒出錢是因為你還沒發(fā)放 你發(fā)放了才做發(fā)放分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~