問題已解決

老師,如果我們付款給對(duì)方單位以后,對(duì)方因?yàn)楣镜归],發(fā)票開不進(jìn)來了,這個(gè)后續(xù)應(yīng)該怎么處理,謝謝

84785025| 提問時(shí)間:2019 10/08 09:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果對(duì)方開不出來發(fā)票的話 你們只有做成本費(fèi)用 根據(jù)收據(jù)和付款單等 到時(shí)匯算調(diào)增處理
2019 10/08 09:38
84785025
2019 10/08 10:07
不是做壞帳處理的嗎?如果做壞帳處理,會(huì)計(jì)憑證錄入如何做? 做成本費(fèi)用的嗎?具體如何做也告訴我一下,我現(xiàn)在不是很懂?
meizi老師
2019 10/08 10:08
你好 你們是付款給對(duì)方只是對(duì)方?jīng)]開票給你們 你們?nèi)绻麩o法收到發(fā)票的話 就要匯算調(diào)整了。如果你們是應(yīng)收賬款 對(duì)方倒閉你們才做壞賬 去申請(qǐng)備案 稅前扣除的
84785025
2019 10/08 13:42
匯算調(diào)整如何做呢?
meizi老師
2019 10/08 13:44
你好 這個(gè)到時(shí)你比如是應(yīng)收賬款 做了壞賬 要提供對(duì)方倒閉的相關(guān)資料去備案才可以稅前扣除。沒有資料證明的話你們匯算調(diào)整處理這部分未核準(zhǔn)的壞賬損失的。 具體填寫的話你可以去有空看看匯算清繳的課程。因?yàn)樯婕暗谋砀裉嗔?/div>
84785025
2019 10/08 14:02
但是這個(gè)是關(guān)于應(yīng)付帳款,只是支付了,對(duì)方因倒閉沒有開票進(jìn)來,這個(gè)匯算調(diào)整也跟應(yīng)收帳款一樣的嗎?
meizi老師
2019 10/08 14:06
你好 是的 這個(gè)算你們成本費(fèi)用的發(fā)票 對(duì)方?jīng)]開票給你 你只有匯算調(diào)整了
84785025
2019 10/08 14:07
匯算調(diào)整也要去稅務(wù)所備案的嗎,只著對(duì)方單位倒閉的相關(guān)資料,謝謝
meizi老師
2019 10/08 14:09
你好 不用 到時(shí)你匯算填寫申報(bào)表調(diào)整就行了
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