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工資是加報(bào)銷一起發(fā),但是銀行轉(zhuǎn)出一部分,剩余拿現(xiàn)金,做賬怎么做

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/25 14:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬 相關(guān)成本費(fèi)用 貸銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金
2019 09/25 14:30
84784958
2019 09/25 14:31
那報(bào)銷的單據(jù) 是在一起,要分開嗎?還是做賬時(shí),明細(xì)跟好就行
玲老師
2019 09/25 14:32
報(bào)銷的發(fā)工資要分開 這是2筆不同業(yè)務(wù)
84784958
2019 09/25 14:34
我知道,但是老板要求工資是和報(bào)銷一起發(fā),銀行轉(zhuǎn)出4500,剩余的在付現(xiàn)金。賬我就不知道怎么取記
玲老師
2019 09/25 14:35
可以一起轉(zhuǎn)賬 明細(xì)清楚了 做賬也要分明細(xì)
84784958
2019 09/25 14:37
賬就是 您前面說(shuō)的那個(gè)分錄嗎? 在加一個(gè) 借方 應(yīng)付職工薪酬 工資
玲老師
2019 09/25 14:39
借應(yīng)付職工薪酬 -工資 相關(guān)成本費(fèi)用 這個(gè)是報(bào)銷的, 貸銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金
84784958
2019 09/25 14:43
就是工資 另外發(fā),借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。報(bào)銷的借應(yīng)付職工薪酬工資 相關(guān)成本費(fèi)用,貸 現(xiàn)金/銀行??墒菍?duì)公能對(duì)個(gè)人賬戶?
玲老師
2019 09/25 14:46
報(bào)銷費(fèi)用 借相關(guān)成本費(fèi)用,貸 現(xiàn)金/銀行 要是按報(bào)銷的是福利費(fèi) 和工資記一起 明細(xì)寫福利費(fèi)發(fā)也一起發(fā) 就可以
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