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老師,計提當月銷售廢舊物資應交增值稅款分錄怎么做

84785036| 提問時間:2019 09/24 16:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
銷售廢舊物資時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2019 09/24 16:11
84785036
2019 09/24 16:23
老師,我在系統(tǒng)看到以前會計做賬是借:其他業(yè)務收入,金額是負數(shù),貸:應交稅費應交稅費銷項稅,這樣沖收入也可以的?
文文老師
2019 09/24 16:30
借:其他業(yè)務收入,金額是負數(shù),意味著貸方藍字,這是增加收入,不是沖減收入
84785036
2019 09/24 16:33
文文老師
2019 09/24 16:39
反光,看的不是很清楚。是貸方負數(shù)吧。 貸方負數(shù)沖收入是可以的
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