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預(yù)提運(yùn)費(fèi),按照預(yù)提金額開票入賬,按照實(shí)際金額沖賬付款,分錄怎么做?

84785013| 提問時(shí)間:2019 09/24 11:26
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 借 成本費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 再借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019 09/24 11:27
84785013
2019 09/24 11:34
老師你好,我們公司是做的這樣的科目 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-專票 貸:其他應(yīng)付款-往來款 借:其他應(yīng)付款-往來款 貸:銀行存款。 我不理解第二個(gè)科目,是預(yù)提的時(shí)候不包含稅率嗎?
84785013
2019 09/24 11:34
第二個(gè)憑證
答疑蘇老師
2019 09/24 11:38
你好 預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候 一般都不包含增值稅的
84785013
2019 09/24 11:40
像公司這樣處理,后期如果出現(xiàn)預(yù)開票了,如何做憑證調(diào)整?憑證分錄是什么?
答疑蘇老師
2019 09/24 11:41
你好 開票了的話 把這個(gè)分錄沖掉 按發(fā)票再做就可以了
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