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老師,應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,怎么處理
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速問速答你好!把這個余額沖銷
借:管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等 負數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2019 09/23 18:50
84784968
2019 09/23 21:50
但這是跨年度的,也能這樣做嗎?
苳苳老師
2019 09/23 21:54
是可以的,只是把“管理費用/銷售費用”換成“以前年度損益調(diào)整”就可以了
84784968
2019 09/23 22:32
還用調(diào)整未分配利潤
84784968
2019 09/23 22:33
那還用不用調(diào)整未分配利潤?
苳苳老師
2019 09/23 22:46
不用單獨結(jié)轉(zhuǎn),到時候和今年的一起結(jié)轉(zhuǎn)
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