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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付代理記賬費(fèi)以及收到發(fā)票怎么做賬
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速問速答您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用——代理費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
2019 09/23 16:13
84785021
2019 09/23 16:18
其他應(yīng)付款是負(fù)債科目,那他就是貸方增加呀,付款的時(shí)候銀行存款也是貸方減少呀
bamboo老師
2019 09/23 16:19
負(fù)債減少 資產(chǎn)減少
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
有什么不正確么?
84785021
2019 09/23 16:24
那可以直接
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
不通過其他應(yīng)付款核算?
bamboo老師
2019 09/23 16:24
您收到發(fā)票的時(shí)候直接支付了么?
84785021
2019 09/23 16:25
沒有,是提前支付的
bamboo老師
2019 09/23 16:25
那您提前支付的時(shí)候隔月了么?
84785021
2019 09/23 16:26
沒有,都是當(dāng)月
bamboo老師
2019 09/23 16:27
如果都是當(dāng)月的話 可以把付款憑證跟發(fā)票一起做您寫的那筆分錄
84785021
2019 09/23 16:28
好的,謝謝
bamboo老師
2019 09/23 16:29
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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